1、負責公司財務審計和風控管理工作;
2、負責建立健全內控管理制度,對主要制度的執行進行監管及持續改進;
3、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估。對完善公司制度和流程提出具體建議;
4、對控股公司經營發展戰略的事前、事中和事后內控進行監督;
5、協助領導指導、監督、檢查和評價控股公司開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理等方面的審計)以及各類專項審計。